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信息公開

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安徽鹽業(yè)商貿(mào)有限公司原主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暨內(nèi)控監(jiān)督評價選聘中介機(jī)構(gòu)競爭性談判公告

來源: 集團(tuán)法規(guī)審計部 閱讀次數(shù): 發(fā)布時間:2022.03.21

因工作需要,省鹽業(yè)集團(tuán)公司擬對下屬安徽鹽業(yè)商貿(mào)有限公司原主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暨安徽鹽業(yè)商貿(mào)有限公司內(nèi)控監(jiān)督評價專項(xiàng)審計工作?,F(xiàn)采取競爭性談判方式確定1家中介機(jī)構(gòu),具體事宜如下:

一、審計項(xiàng)目基本情況

安徽鹽業(yè)商貿(mào)有限公司成立于2003年6月,系安徽省鹽業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司直屬(控股)子公司,公司注冊資本200萬元,公司主要經(jīng)營范圍:茅臺酒及其他醬香系列酒銷售等。截至2021年末資產(chǎn)總額5990萬元,凈資產(chǎn)4313萬元。

二、審計目標(biāo)

(一)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計目標(biāo)

客觀評價原主要負(fù)責(zé)人在商貿(mào)公司任職期間的履職情況,并針對發(fā)現(xiàn)的問題準(zhǔn)確界定責(zé)任,促進(jìn)商貿(mào)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理、深化改革、提升發(fā)展質(zhì)量。

(二)內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價審計目標(biāo)

圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位對商貿(mào)公司的內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況開展監(jiān)督評價,準(zhǔn)確揭示商貿(mào)公司風(fēng)險隱患和內(nèi)部控制缺陷,促進(jìn)商貿(mào)公司不斷優(yōu)化內(nèi)部控制體系。

三、審計期間和范圍

(一)審計期間

1.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計期間為2019年9月1日-2022年2月28日。

2.內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價基準(zhǔn)日為2021年12月31日,內(nèi)部控制體系執(zhí)行有效性評價期間為2021年度。

(二)審計范圍

1.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計范圍為:全面審計2022年2月末商貿(mào)公司的資產(chǎn)負(fù)債情況及2019年9月以來內(nèi)部經(jīng)營管理情況。

2.內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價范圍:全面審計商貿(mào)公司內(nèi)部控制體系設(shè)計及執(zhí)行情況。

四、審計主要內(nèi)容

(一)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計主要內(nèi)容

1.貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)方針政策、上級單位及集團(tuán)公司決策部署,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況;

2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和效果情況;

3.重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和效果情況;

4.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運(yùn)行情況,內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況;

5.企業(yè)招標(biāo)采購管理情況;

6.企業(yè)財務(wù)的真實(shí)合法效益情況,風(fēng)險管控情況,遵守有關(guān)法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律情況;

7.在經(jīng)濟(jì)活動中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況;

8.國有資本保值增值情況,有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況;

9.以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況;

10.其他需要審計的內(nèi)容。

(二)內(nèi)控監(jiān)督評價主要內(nèi)容

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應(yīng)用指引以及省鹽業(yè)集團(tuán)公司和商貿(mào)公司的內(nèi)部控制制度,圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié),從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素出發(fā),對2021年末商貿(mào)公司內(nèi)部控制設(shè)計有效性和2021年商貿(mào)公司內(nèi)部控制運(yùn)行情況進(jìn)行進(jìn)行全面、客觀的評價。主要內(nèi)容包括:

1.內(nèi)部環(huán)境評價,以組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會責(zé)任等應(yīng)用指引為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對內(nèi)部環(huán)境的設(shè)計及實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)定和評價;

2.風(fēng)險評估機(jī)制評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)風(fēng)險評估要求,以及各項(xiàng)應(yīng)用指引中所列主要風(fēng)險為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對日常經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、應(yīng)對策略等進(jìn)行認(rèn)定和評價;

3.控制活動評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和各項(xiàng)應(yīng)用指引中的控制措施為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對相關(guān)控制措施的設(shè)計和運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)定和評價;

4.信息與溝通評價,以內(nèi)部信息傳遞、財務(wù)報告、信息系統(tǒng)等相關(guān)應(yīng)用指引為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對信息收集、處理和傳遞的及時性、反舞弊機(jī)制的健全性、財務(wù)報告的真實(shí)性、信息系統(tǒng)的安全性,以及利用信息系統(tǒng)實(shí)施內(nèi)部控制的有效性等進(jìn)行認(rèn)定和評價;

5.內(nèi)部監(jiān)督評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)內(nèi)部監(jiān)督的要求,以及各項(xiàng)應(yīng)用指引中有關(guān)日常管控的規(guī)定為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的有效性進(jìn)行認(rèn)定和評價。

五、投標(biāo)單位相關(guān)要求

參與此次競爭性談判的投標(biāo)單位,需同時滿足以下要求:

1.入圍安徽省國資委《2020-2022年度省屬企業(yè)審計業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備選庫》內(nèi)的會計師事務(wù)所;

2.2019年至今,投標(biāo)人需要有不少于兩個經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作業(yè)績且有不少于一個企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督評價或?qū)徲嫻ぷ鳂I(yè)績(投標(biāo)人提供業(yè)務(wù)合同);

3.此次項(xiàng)目團(tuán)隊人數(shù)不少于5人,且至少包含1名注冊會計師;項(xiàng)目主審人員應(yīng)具有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計及內(nèi)部控制審計工作經(jīng)驗(yàn),且執(zhí)業(yè)年限在5年以上(投標(biāo)人需提供相應(yīng)證明材料,并出具書面承諾;同時承諾,在審計征求意見稿出具前,項(xiàng)目主審不得撤場);實(shí)際到審計現(xiàn)場的項(xiàng)目主審與投標(biāo)書上不一致,發(fā)標(biāo)人有權(quán)解除合同并要求中標(biāo)人賠償;

4.最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄(投標(biāo)人須自行核查并出具書面承諾);

5.能夠保守公司的商業(yè)秘密;

6.投標(biāo)單位應(yīng)確保進(jìn)駐現(xiàn)場后1個月內(nèi)提供審計報告征求意見稿;業(yè)務(wù)約定書簽訂之日起3個月內(nèi)提交紙質(zhì)報告各6份(即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告和內(nèi)控體系監(jiān)督評價審計報告分別出具6份),同時提供電子版審計報告和審計工作底稿;并承諾中標(biāo)后按時保質(zhì)完成工作(投標(biāo)人提供書面承諾,且承諾若不能按時保質(zhì)完成工作,邀請方無須支付審計費(fèi),并承擔(dān)賠償責(zé)任);

7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報價;

8.本項(xiàng)目采取資格后審方式,不滿足投標(biāo)單位相關(guān)要求的投標(biāo)報價無效。

六、評標(biāo)方式、評選標(biāo)準(zhǔn)及投標(biāo)控制價

(一)評選方式

本著公開、公平、公正的原則,我公司將組成評審工作組進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo);為保證審計質(zhì)量,防止惡意低價競爭,此次評審方法為綜合評標(biāo)法。

(二)評選標(biāo)準(zhǔn)

1.本項(xiàng)目采取資格后審方式,不滿足投標(biāo)人資格要求的投標(biāo)報價無效;

2.經(jīng)初步評審合格的投標(biāo)文件,評審小組對投標(biāo)人按技術(shù)標(biāo)和商務(wù)報價進(jìn)一步評審、比較,并量化打分,滿分100分,經(jīng)評審小組評審后,以商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)總分從高到低推選3名中標(biāo)候選人;若出現(xiàn)總分相同的情況,報價低的投標(biāo)人順序優(yōu)先,若出現(xiàn)商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)得分均相同的情況,由評標(biāo)小組投票決定優(yōu)先順序。

(1)技術(shù)部分總分40分。其中 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績20分(擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人最近3年從事過國有企業(yè)離任經(jīng)濟(jì)審計的業(yè)績,每提供一個得5分,最近3年從事過國有企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的業(yè)績,每提供一個得3分;最高得20分);項(xiàng)目團(tuán)隊配置20分(項(xiàng)目團(tuán)隊中具有中國注冊會計師、國際注冊內(nèi)控師或教授(副教授),每有1名得5分;具有中級職稱,每有1名得3分;同一人員擁有兩個及以上上述資格的,就高計分,不重復(fù)計分;最高得20分)。

(2)報價部分總分60分。投標(biāo)報價算術(shù)平均價的95%為基準(zhǔn)分(低于平均價格的70%的報價為無效報價),基準(zhǔn)分值為60分,每高于基準(zhǔn)價格1%扣1分,低于基準(zhǔn)價格1%扣0.5分。

3.所有打分精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

(三)投標(biāo)控制價

本項(xiàng)目投標(biāo)控制價10萬元,超過控制價的投標(biāo)無效。

七、標(biāo)書報送要求

(一) 投標(biāo)人應(yīng)按所投項(xiàng)目準(zhǔn)備1份正本和1份副本,在每一份投標(biāo)文件上要明確標(biāo)明“正本”或“副本”,正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內(nèi)容和副本不符,以正本為準(zhǔn)(注:投標(biāo)文件副本可為正本的復(fù)印件)。

(二)投標(biāo)文件裝訂順序依次為:

1.封面、目錄、投標(biāo)單位情況介紹、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(非企業(yè)無需提供)、投標(biāo)單位2019年以來類似工作業(yè)績證明(提供合同復(fù)印件);

2.最近三年無重大違法違規(guī)活動證明或承諾、按時保質(zhì)完成工作承諾(承諾書均需加蓋投標(biāo)單位公章或簽章);

3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況:基本情況介紹(包括執(zhí)業(yè)年限)、執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件、類似業(yè)績證明(提供合同復(fù)印件);

4.項(xiàng)目團(tuán)隊配置:清晰表述項(xiàng)目團(tuán)隊成員、執(zhí)業(yè)證書情況(須附證書復(fù)印件)、從業(yè)年限情況;

5.咨詢服務(wù)方案:清晰闡述適用于國有企業(yè)的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方案及內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價審計方案;

6.工作計劃安排:工作進(jìn)度安排、質(zhì)量及方案實(shí)施保證、提交報告的期限;

7.投標(biāo)報價:為包含業(yè)務(wù)收費(fèi)及差旅、食宿、稅費(fèi)等擬收取的所有費(fèi)用,投標(biāo)控制價10萬元,超過控制價投標(biāo)無效;

8.投標(biāo)聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

八、投標(biāo)文件遞交及截止時間

投標(biāo)文件于2022年3月31日17:30前送至安徽省鹽業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司21樓法規(guī)審計部(地址:合肥市包河區(qū)華山路808號徽鹽世紀(jì)廣場寫字樓A座),逾期送達(dá),概不接受。
    聯(lián)系人:薛女士           電話:0551-65283397


省鹽業(yè)集團(tuán)公司

2022年3月21日